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      重慶市文學藝術界聯合會2022年部門預算情況說明

      2022-02-25 10:48:17來源: 無0 條評論


      重慶市文學藝術界聯合會2022年部門預算情況說明

       

      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      一是堅持黨的領導;二是加強政治引領和思想引導;三是堅持圍繞中心服務大局;四是依法依章程獨立自主開展工作;五是團結聯系服務文藝工作者;六是拓展文聯組織覆蓋面;七是組織開展文藝精品創作;八是擴大和加強對外文化交流;九是積極參與社會管理服務;十是研究指導文聯自身改革和建設。

      (二)單位構成

      文聯機關內設:辦公室、組織人事部、組織聯絡部、文藝工作部、理論研究室(文藝網絡宣傳中心),按有關規定設立機關黨委。所屬事業單位:重慶市文藝家活動中心。文聯機關的主要工作職責:貫徹執行黨的文藝方針、政策,開展對全市文學藝術界的聯絡、組織、協調、服務工作,聽取和反映文學藝術界的情況和意見;組織召開全市文藝界代表大會、全委會和主席團會議以及全市性文藝家協會代表大會;組織召開全市文聯系統的工作和學術研討等會議;組織重大文藝活動,開展創作評論、學術交流;組織廣大文藝工作者深入社會生活,加強藝術實踐;培養優秀人才,創作文藝精品;協同有關部門組織實施各類評獎活動;擴大和加強同全國各省、市文學藝術界的聯系和交流;積極開展國際文學藝術交流及同港、澳臺文藝界的聯系和交流;開展維護文藝家和團體會員知識產權等正當權益的工作;承擔市委、市政府交辦的其他事項。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入預算:2022年年初預算數2260.84萬元,其中:一般公共預算財政撥款2260.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少36.27萬元,主要是一般公共預算財政撥款減少36.27萬元。

      (二)支出預算:2022年年初預算數2260.84萬元,其中:一般公共服務支出1665.19萬元,教育支出3.68萬元,文化旅游體育與傳媒支出250.00萬元,社會保障和就業支出215.78萬元,衛生健康支出63.21萬元,住房保障支出62.97萬元。支出預算較去年減少36.27萬元,主要是基本支出預算增加20.69萬元,項目支出預算減少56.96萬元。

      三、部門預算情況說明

      2022年一般公共預算財政撥款收入2260.84萬元,一般公共預算財政撥款支出2260.84萬元,比2021年減少36.27萬元,其中:基本支出1366.06萬元,比去年增加20.69元,主要原因是在職在編人數增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出894.78萬元,比2021年減少56.96萬元,主要原因是2022年政府采購項目減少,主要用于信創項目工程建設。

      重慶市文學藝術界聯合會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      四、“三公”經費情況說明

      2022年“三公”經費預算31.41萬元,比2021年減少22.00萬元,其中:因公出國(境)費用18.00萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是按要求保持0增長原則;公務接待費5.41萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是按要求保持0增長原則;公務用車運行維護費8.00萬元,比2021年減少22.00萬元,主要原因是2021年機關事務管理局劃撥一輛新能源車,我會兩輛車都較新,維護費用低;公務用車購置0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是按要求保持0增長原則。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費347.55萬元,比上年減少25.61萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額85.50萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算85.50萬元。其中一般公共預算撥款政府采購85.50萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算85.50萬元。

      (三)績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款894.78萬元。

      (四)國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

      六、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      部門預算公開聯系人:姜勁松    聯系方式:023-67722389 

      2022年部門預算附表(重慶市文聯).pdf


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